审计总监 面议

某知名包装科技集团 5-10年 本科 不限 全职 1人

申请职位
职位描述
  • 环境好
  • 管理规范
  • 技术培训

岗位职责:
1.全面负责公司全面的风险管理、内部审计管理工作,不断完善公司的内控、审计体系的建立和完善。
2.组织对公司各职能中心及下辖分、子公司内部控制系统的建立健全程度及实际执行情况进行检查测试及评价,以提出进一步健全内部控制系统的建议和措施。
3.对公司及下辖分、子公司的财务管理、采购管理、运营体系、工程管理、信息系统、经营风险、经营绩效、对外投资、建设项目及其它有关经济活动进行审计。
4.按照审计计划和审计立项实施各项审计工作,提交审计报告,向管理层提出治理整改要求,对后续整改完成情况进行验收和通报。
5.规划公司审计内控职能的战略目标、职能规划和行动计划,并完成团队的优化。
6.完成董事会及上级交办的其他工作。

任职要求:
1.本科及以上学历,财务、审计等专业优先
2.5年以上审计工作经验,其中至少5年大中型集团公司或上市公司内部审计管理经验;
3.熟悉公司法务、审计、内控工作,具备独立开展专项审计、内控管理和业绩审计的能力;
4.具有敏锐的风险识别能力和分析判断能力,对项目风险分析、控制、评估和审查有丰富的经验;
5.具备良好的职业素养,品行端正,较强的抗压及沟通协调能力。

联系方式
联  系  人:HR
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联系地址:上海市松江区乐都西路825弄106、107号6层H42室
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